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EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
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Dados Obtidos em: 20/05/2025 17:57:42
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
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1112 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 1.687.360,49 | 295.400,99 | 17,51% |
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1113 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.844.715,18 | 636.571,92 | 34,51% |
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1114 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 673.952,00 | 197.400,97 | 29,29% |
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1121 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 63.535,68 | 10.338,51 | 16,27% |
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1122 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 239.968,00 | 81.648,39 | 34,02% |
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1241 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 205.000,00 | 39.489,88 | 19,26% |
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1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 875.360,00 | 123.929,09 | 14,16% |
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1711 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 18.128.069,40 | 5.325.024,50 | 29,37% |
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1712 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 207.600,00 | 87.290,77 | 42,05% |
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1714 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 97.812,20 | 75.280,14 | 76,96% |
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1715 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | 26.844,89 | 27.915,66 | 103,99% |
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1719 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
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1721 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 25.757.327,94 | 8.192.116,68 | 31,80% |
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1724 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 2.335.000,00 | 376.094,58 | 16,11% |
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1729 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 80.000,00 | 45.325,20 | 56,66% |
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1751 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3.088.256,04 | 895.704,92 | 29,00% |
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1759 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 14.976,00 | 183,16 | 1,22% |
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1921 | INDENIZAÇÕES | 4.160,00 | 0,00 | 0,00% |
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1922 | RESTITUIÇÕES | 97.240,00 | 361,37 | 0,37% |
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1999 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.120,64 | 30.581,51 | 233,08% |
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2422 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
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9510 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -7.981.163,69 | -2.729.531,01 | 34,20% |
Total | 48.119.134,77 | 13.711.127,23 | 28,49% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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04 | Administração | 13.712.190,88 | 5.649.639,88 | 4.200.155,06 | 4.060.515,49 | 41,20% | 74,34% | 96,68% |
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08 | Assistência Social | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
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12 | Educação | 10.855.140,30 | 4.342.390,22 | 3.072.749,92 | 2.825.104,33 | 40,00% | 70,76% | 91,94% |
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13 | Cultura | 102.000,00 | 49.299,60 | 22.275,40 | 22.275,40 | 48,33% | 45,18% | 100,00% |
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15 | Urbanismo | 101.294,85 | 101.264,85 | 101.264,85 | 101.264,85 | 99,97% | 100,00% | 100,00% |
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20 | Agricultura | 2.513.464,23 | 1.488.778,97 | 737.045,40 | 651.309,54 | 59,23% | 49,51% | 88,37% |
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25 | Energia | 150.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 54,67% | 100,00% | 100,00% |
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26 | Transporte | 4.957.828,26 | 2.229.300,56 | 1.263.328,67 | 652.113,63 | 44,97% | 56,67% | 51,62% |
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27 | Desporto e Lazer | 124.924,46 | 20.970,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16,79% | 71,53% | 100,00% |
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28 | Encargos Especiais | 100.920,26 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 49,94% | 100,00% | 100,00% |
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99 | Reserva de Contingência | 89.943,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 32.817.706,88 | 14.014.044,08 | 9.544.219,30 | 8.459.983,24 | 42,70% | 68,10% | 88,64% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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3 | DESPESAS CORRENTES | 31.970.562,78 | 13.889.657,26 | 9.518.078,30 | 8.433.842,24 | 43,45% | 68,53% | 88,61% |
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4 | DESPESAS DE CAPITAL | 757.200,46 | 124.386,82 | 26.141,00 | 26.141,00 | 16,43% | 21,02% | 100,00% |
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9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 89.943,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 32.817.706,88 | 14.014.044,08 | 9.544.219,30 | 8.459.983,24 | 42,70% | 68,10% | 88,64% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
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0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 4.335.756,97 | 1.595.982,27 | 1.261.285,40 | 1.205.129,56 | 36,81% | 79,03% | 95,55% |
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0003 | GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO | 3.650.182,29 | 1.810.319,80 | 1.090.348,58 | 1.055.413,03 | 49,60% | 60,23% | 96,80% |
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0004 | AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
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0005 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA | 8.701.986,59 | 4.097.349,01 | 2.910.311,84 | 2.268.301,19 | 47,09% | 71,03% | 77,94% |
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0006 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 10.855.140,30 | 4.342.390,22 | 3.072.749,92 | 2.825.104,33 | 40,00% | 70,76% | 91,94% |
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0007 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E CULTURA | 226.924,46 | 70.269,60 | 37.275,40 | 37.275,40 | 30,97% | 53,05% | 100,00% |
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0009 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 1.900.808,40 | 521.507,90 | 365.156,45 | 348.921,70 | 27,44% | 70,02% | 95,55% |
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0013 | GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 323.500,00 | 87.446,31 | 70.046,31 | 68.528,49 | 27,03% | 80,10% | 97,83% |
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0014 | AGRICULTURA FORTE | 2.573.464,23 | 1.488.778,97 | 737.045,40 | 651.309,54 | 57,85% | 49,51% | 88,37% |
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0999 | Reserva de Contingência | 89.943,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 32.817.706,88 | 14.014.044,08 | 9.544.219,30 | 8.459.983,24 | 42,70% | 68,10% | 88,64% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.020.000,00 | 257.933,36 | 257.933,36 | 257.933,36 | 25,29% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.681.019,89 | 2.596.737,08 | 2.596.737,08 | 2.596.737,08 | 29,91% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.336.740,00 | 445.006,28 | 445.006,28 | 326.640,52 | 33,29% | 100,00% | 73,40% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 309.000,00 | 147.250,00 | 145.450,00 | 134.200,00 | 47,65% | 98,78% | 92,27% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.920,26 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 98,98% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.647.749,00 | 3.227.738,82 | 1.745.739,76 | 1.403.659,19 | 48,55% | 54,09% | 80,40% |
31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 81.000,00 | 42.557,76 | 31.600,00 | 21.200,00 | 52,54% | 74,25% | 67,09% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 482.965,50 | 247.704,20 | 69.736,50 | 69.736,50 | 51,29% | 28,15% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 85.255,71 | 16.226,26 | 16.226,26 | 16.226,26 | 19,03% | 100,00% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.861.885,36 | 3.875.889,10 | 2.009.933,90 | 1.422.818,26 | 49,30% | 51,86% | 70,79% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 630.500,00 | 262.348,76 | 85.798,18 | 83.213,81 | 41,61% | 32,70% | 96,99% |
43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 32.400,00 | 32.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 18,52% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.169.500,00 | 945.600,05 | 805.200,05 | 805.200,05 | 43,59% | 85,15% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 759.903,20 | 627.978,06 | 212.848,93 | 201.868,48 | 82,64% | 33,89% | 94,84% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 148.069,82 | 97.069,82 | 0,00 | 0,00 | 65,56% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 559.130,64 | 27.317,00 | 26.141,00 | 26.141,00 | 4,89% | 95,69% | 100,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 135.000,00 | 48.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 35,56% | 33,33% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 65.500,00 | 3.927,18 | 3.927,18 | 3.927,18 | 6,00% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 720.673,74 | 674.815,77 | 662.352,40 | 662.352,40 | 93,64% | 98,15% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 750.361,28 | 347.571,47 | 347.571,47 | 346.437,92 | 46,32% | 100,00% | 99,67% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 128.188,84 | 4.573,11 | 4.573,11 | 4.247,39 | 3,57% | 100,00% | 92,88% |
96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 40.000,00 | 35.000,00 | 5.043,84 | 5.043,84 | 87,50% | 14,41% | 100,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 89.943,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 32.817.706,88 | 14.014.044,08 | 9.544.219,30 | 8.459.983,24 | 42,70% | 68,10% | 88,64% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
04 | Administração | 260.172,63 | 66.113,13 | 64.399,41 | 25,41% | 97,41% |
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12 | Educação | 416.549,55 | 202.267,40 | 197.849,67 | 48,56% | 97,82% |
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15 | Urbanismo | 987.873,84 | 516.044,09 | 516.044,09 | 52,24% | 100,00% |
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26 | Transporte | 38.264,19 | 32.047,50 | 32.047,50 | 83,75% | 100,00% |
![]() |
27 | Desporto e Lazer | 2.874,78 | 427,01 | 427,01 | 14,85% | 100,00% |
Total | 1.705.734,99 | 816.899,13 | 810.767,68 | 47,89% | 99,25% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
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2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE | 0,00 | 4.862.431,10 |
Total | 0,00 | 4.862.431,10 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A. | PREFEITURA | Não | 2.117,04 | |||
Banco Cooperativo do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 27.128,27 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 759.509,78 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 2.344.130,22 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 15.601,33 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | 68.351,19 | |||
Total | 3.216.837,83 |